Статьи, Журналы
Оценка эффективности ВФК
Сардарова, Б.М. Оценка эффективности ВФК / Б.М. Сардарова // Финконтроль. — 2017 — N3. — С.25-28.
Выпуск
Финконтроль, 2017, N 3
Источник
Ключевые слова
- #региональные финансы
- #финансовый контроль
- #внутренний контроль
- #россия
- #регионы
- #дагестан
- #аудит финансовый
- #аудит внутренний
- #государственный контроль
- #административный контроль
- #служба внутреннего аудита
- #служба внутреннего контроля
- #риски
- #нормативные требования
- #оценка эффективности
- #оценка риска
- #схемы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Иванов, О.Б. Принципы построения риск-ориентированной системы внутреннего контроля и аудита в крупной компании, корпорации, холдинге / О.Б. Иванов // Аудиторские ведомости. — 2013 — N8. — 18-35.
- 2. Павлов, М.И. Эффективное взаимодействие между службами внутреннего контроля и внутреннего аудита / М.И. Павлов // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.47-55.
- 3. Рыбалко, О.А. Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности, адаптированной к международным стандартам / О.А. Рыбалко // Международный бухгалтерский учет. — 2013 — N6. — 29-37.
- 4. Внутренний аудит финансовых организаций: состояние и тенденции развития // Бухгалтерия и банки. — 2019 — N6. — С.47-50.
- 5. Мусин, М.Х. Роль службы внутреннего аудита в системе управления рисками коммерческого банка / М.Х. Мусин // Банковское дело. — 2016 — N5. — 38-41.
- 6. Туркина, А.Е. Риск-ориентированная система внутреннего контроля коммерческого банка / А.Е. Туркина // Банковские услуги. — 2013 — N9. — 2-9.
- 7. Барабанов, А. Построение взаимодействия комплаенс-службы с подразделениями банка / А. Барабанов, Р. Григорьев // Банковское дело. — 2020 — N7. — 72-77.
- 8. Горюкова, О.В. Системы внутреннего контроля в кредитных организациях: особенности формирования, требования и надзорные функции регулятора / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2019 — N9. — С.67-82.
- 9. Языкова, С.В. Роль внутреннего аудита с позиции международных стандартов аудита в риск-менеджменте корпораций / С. В. Языкова // Проблемы теории и практики управления. — Москва, 2021 — N 2. — С.37-48.
- 10. Мельник, М.В. Организация системы внутреннего аудита и контроля в крупных организациях / М.В. Мельник // Аудиторские ведомости. — 2012 — N1/2. — 118-134.
Отзывы читателей
0